审计部作为公司内部独立监督的部门,对公司所属分、子公司财务信息的真实性、完整性进行监督。

主要工作

(1)按照《内部审计管理制度》中"三年一审"要求,对内部单位进行轮审,促进财务管理制度化和规范化;

(2)根据相关要求,对特定项目进行专项审计,进一步发挥审计工作的监督与服务功能。